简论内部控制基于公司治理角度下的企业内部制约论文提纲范文
发布时间:2024-02-18 浏览量:75088 点赞量:18590【摘 要】本文首先阐述了公司治理与内部控制之间的关系,在此基础上分析了公司治理下的内部控制存在的问题,然后根据这些问题提出相应的对。
谈内部控制国有电力工程企业内部制约论文网站
发布时间:2024-02-14 浏览量:19275 点赞量:6486摘要:本论文认真总结了前人关于内部制约论述的探讨成果,阐述了企业内部制约相关论述,浅析了企业内部制约管理的一般原则,并指出了内部制约。
试议内部控制施工企业内部制约论文写作格式
发布时间:2024-01-16 浏览量:10756 点赞量:4636摘要:在施工企业市场竞争的压力下,企业要想在竞争对手中脱颖而出,内部管理是其需要不断探索的重要课题。而企业内部控制又是内部管理的重。
期货企业内部控制研究
发布时间:2024-04-15 浏览量:20383 点赞量:5471摘要:伴随着我国金融行业的不断发展,期货行业也即将开展境外业务、债券期货等业务,本文阐述了在这样特殊又重要的阶段期货企业内部控制的。
试论集团企业内部控制构建
发布时间:2024-02-07 浏览量:131793 点赞量:28327摘要:企业有效建立内控制度有利于提高企业的经营管理水平和竞争能力,本文介绍了集团企业内部控制的概念,分析了目前集团企业内部控制存在。
从财务管理的角度浅谈房产企业内部控制制度的建设
发布时间:2024-02-21 浏览量:61567 点赞量:15262【摘要】作为中国国民经济支柱的重要产业之一,房地产在促进中国经济飞速发展的同时,还具有重要的关联作用。房地产企业的发展,在推动中国。
以全面预算管理为核心的企业内部控制分析
发布时间:2024-03-09 浏览量:132448 点赞量:29239摘要:推行全面预算管理对企业加强内部控制,提高管理水平,增强竞争力有着十分重要的意义。本文从全面预算管理与内部控制二者关系出发,提。
竞争环境下加强我国企业内部控制建设的治理措施
发布时间:2024-02-26 浏览量:23666 点赞量:7478【摘要】目前我国许多企业的内部控制还存在很多问题,这就要求企业根据我国现在的经济环境和现代企业的建立要求,建立适应企业经济发展的内。
关于高速公路企业内部控制制度的思考
发布时间:2024-01-18 浏览量:131715 点赞量:28872摘要:随着我国高速公路建设的迅速发展,高速公路企业的内部控制已经不能适应企业的发展要求。本文分析了高速公路企业内部控制存在的问题并。
现代企业内部控制的问题诊断及对策研究
发布时间:2024-02-24 浏览量:16911 点赞量:5669【摘要】自世界各国对内部控制加大推行之后,企业内部控制实施的重要性逐步被认知,但是由于我国企业发展历史格局和对内部控制的重视不足,。
浅析企业内部控制环境及其优化
发布时间:2024-03-21 浏览量:118212 点赞量:25772【摘要】内部控制环境是内部控制的首要的基础要素,它决定了内部控制其他要素的实施效果,对内部控制的功能发挥起着关键性的作用。本文首先。
论房地产企业内部控制存在的问题与改进策略
发布时间:2024-02-23 浏览量:22241 点赞量:6983摘 要:社会经济水平的提高为房地产行业的发展带来了良好的发展机遇。房地产行业在短时间内一度成为我国国民经济发展的支柱性产业,推动了。
试论企业内部控制的现状及完善措施
发布时间:2024-03-02 浏览量:21775 点赞量:6389摘要:如今的市场竞争日趋激烈,与此同时也加剧了企业之间的竞争,若想在激烈的市场竞争中占据一席之地,加强管理是必不可少的手段之一。目。
浅谈如何完善企业内部控制体系
发布时间:2024-01-26 浏览量:16606 点赞量:5152【摘要】随着现代企业制度的建立,企业规模越来越大,内部控制的重要性也日益突出。本文首先回顾了内部控制制度的最新理论成果,借鉴COSO报。
浅析房地产企业内部控制存在问题及其对策
发布时间:2024-03-14 浏览量:109439 点赞量:24594【摘要】房地产行业的发展不仅能够推动我国社会经济总体水平的提高以及促进我国国民经济的增长,而且还对我国国民生计以及社会稳定等发挥着。
增值型内部审计论文,内部控制论文,风险管理论文,
发布时间:2024-02-17 浏览量:21921 点赞量:7117摘要:内部审计被誉为“整个公司的窗口”和“管理层的耳目”。它经历了以传统的财务审计到现代管理审计的进展,跨越了消极防弊、积极兴利两。
能源行业论文,集团论文,内部控制论文,风险治理论文,
发布时间:2024-03-08 浏览量:123777 点赞量:27969摘要:自美国颁布《萨班斯法案》,要求上市公司的管理层发布内部制约评价报告,并由注册会计师进行鉴证,出具内部制约鉴证意见以来,内部制约已。
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发布时间:2024-01-30 浏览量:110447 点赞量:25247摘要:自美国颁布《萨班斯法案》,要求上市公司的管理层发布内部制约评价报告,并由注册会计师进行鉴证,出具内部制约鉴证意见以来,内部制约已。
基于公司治理结构的企业内部控制研究
发布时间:2024-03-20 浏览量:145691 点赞量:31700内容摘要:近几年来,由于内部控制无力导致倒闭的公司不少,内部控制成为人们关注的焦点,并且日益受到人们的重视。而公司治理结构是一种对。
企业内部控制建设面临的挑战和对策探微
发布时间:2024-03-05 浏览量:145323 点赞量:31769摘要:本文从探讨企业内部控制的一些要素,并且分析在当前,企业的内部控制建设中常见的一些挑战,最终提出一些建设性的对策,希望能对中国。