党内部刊物

试论正确处理正确处理人民内部矛盾理由提高党的执政能力与领导水平论文书写格式

发布时间:2024-01-15 浏览量:91866 点赞量:23035

摘 要:改革开放和现代化建设进入新的历史阶段,提高社会管理水平,正确处理人民内部矛盾成为加强党的执政能力的重要任务。现阶段我国人民。

当前人民银行会计内部控制存在问题与思考

发布时间:2024-02-16 浏览量:120686 点赞量:26861

摘要:近年来,人民银行会计管理水平不断提高,会计内部控制不断加强,但随着内控环境的变化,会计内部控制仍然存在一些问题亟待解决。本文。

审计准则框架下的人民银行内部审计质量控制体系构建及方法

发布时间:2024-01-23 浏览量:148295 点赞量:33332

摘要:加强内部审计,提高审计质量,构建科学的内部审计质量控制体系,是各级人民银行发挥内部审计职能作用,增强内部审计有效性和权威性的。

完善企业集团对子公司内部控制的思考

发布时间:2024-01-22 浏览量:59053 点赞量:14078

摘要:改革开放以来,随着资产重组、行业联合、跨行业兼并等扩张行为的出现,我国涌现出众多企业集团。伴随国际市场竞争日趋激烈及全球经济。

刍议事业单位内部会计控制存在的问题及其处理措施

发布时间:2024-04-20 浏览量:12636 点赞量:5323

摘要:随着社会经济的飞速发展,事业单位在内部管理方面也需要作进一步的调整。文章主要对事业单位内部会计控制出现的问题进行分析研究,并。

医院财务内部控制问题及对策探究

发布时间:2024-03-08 浏览量:95166 点赞量:21219

摘要:当今,医疗卫生行业的竞争尤为激烈,医院财务内部控制工作起着很大的作用,影响着各大医院的发展,因此,要研究出积极的对策来应对工。

关于外资企业财务内部控制问题的几点思考

发布时间:2024-03-28 浏览量:36039 点赞量:9650

摘要:世界经济的一体化趋势下,外资企业所在的经济环境也是复杂多变的,外资企业的发展之路面临着许许多多的不确定性。对外资企业这样一个。

解析企业财会内部控制体系的思考

发布时间:2024-02-18 浏览量:106951 点赞量:23608

摘要:企业的内部控制体系和管理制度能够有效增强企业的财务会计的管理,能够实现企业健康、稳定和可持续发展的战略目标,要保障企业正常的。

浅析内部审计风险的产生及防范

发布时间:2024-03-25 浏览量:11094 点赞量:4038

摘要:内部审计风险,是指企业内部审计人员对被审计单位经济活动审计后发表的不恰当的审计结论,由此造成被审计单位和与之相关方面遭受损失。

企业集团内部资本市场配置效率国内外研究综述

发布时间:2024-04-15 浏览量:12241 点赞量:5050

摘要:文章围绕企业集团内部资本市场配置效率这一问题进行分类综述,总结了国内外企业集团内部资本市场的理论研究和实证研究的最新进展,并。

基于会计基础工作的内部控制风险规避探讨

发布时间:2024-02-15 浏览量:22309 点赞量:6872

摘要:随着整体会计基础管理水平的提高和案件防范治理措施的加强,一批经济案件纷纷浮出水面,风险得到有效揭示,相关责任人得以惩治,行风。

企业内部控制建设面临的挑战和对策探微

发布时间:2024-03-05 浏览量:145323 点赞量:31769

摘要:本文从探讨企业内部控制的一些要素,并且分析在当前,企业的内部控制建设中常见的一些挑战,最终提出一些建设性的对策,希望能对中国。

浅析国有企业财务内部控制体系

发布时间:2024-03-16 浏览量:119188 点赞量:26002

摘要:随着国有企业的发展壮大,财务内部控制已成为制约国有企业改革步伐的重要因素。如何建立、完善国有企业财务内部控制体系,是市场经济。

房地产开发企业内部纳税筹划实践的探讨

发布时间:2024-03-21 浏览量:59577 点赞量:14303

摘要:近些年来,随着我国市场经济不断发展,房地产业开发企业以很快发展壮大起来。本文将根据目前房地产源于:毕业设计论文模板www 808so。

加强财务内部控制促进中小企业融资

发布时间:2024-04-09 浏览量:12719 点赞量:4561

摘要:现阶段,我国中小企业普遍面临融资困难的问题,这一困境不仅阻滞了中小企业发展的活力,长此以往,对我国经济的可持续发展也带来一定。

浅议企业物资采购内部控制

发布时间:2024-04-10 浏览量:12783 点赞量:4119

摘要:物资采购作为企业经营管理的一个重要组成环节,向来受到严格的控制,并且已经形成了一套行之有效的操作程序。物资采购处于企业生产的。

论现代企业制度下的内部审计

发布时间:2024-03-24 浏览量:8771 点赞量:3460

摘要:伴随着我国经济的迅速发展,企业的国际化水平越来越高,各种企业制度受到国际的影响较大,在现代企业制度下,加强对企业的内部审计就。

对建立企业内部审计制度的必要性及措施的思考

发布时间:2024-03-31 浏览量:22704 点赞量:7145

摘要:本文主要是围绕企业内部审计制度这一重心进行阐述,分析了当前我国企业内部审计的不足,并针对这些不足给出了相应的解决措施。关键词。

浅析事业单位内部控制中存在的问题及解决措施

发布时间:2024-04-12 浏览量:12326 点赞量:5023

摘要:事业单位内部控制近年来面临巨大的改革变化。从原来的低效运行,不计成本,不计效益,到现在的走向社会,走向市场,引进市场机制,扩。

企业内部会计控制的有效性和效率问题的探讨

发布时间:2024-01-24 浏览量:21626 点赞量:6858

摘要:随着现代企业的不断发展,企业的经营管理手段也在不断的进步和发展,会计控制能够有效运用会计方法手段来降低经济活动过程中出现的风。

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