研究强化财务风险管控 提升全面风险管理水平

更新时间:2024-04-05 作者:用户投稿原创标记本站原创
【摘要】国网邵阳公司充分发挥财务、计划、营销、基建、物资、经法的协同作用,着手“体系建立、标准建设、信息系统、业务流程、重大预警、评价报告、改善优化”七项工作,构建协调配合、信息互通、监督到位的全面风险管理体系,实现“速度、效益、发展”完美平衡。
【关键词】风险 管控 发展
财务风险管控牵涉到企业运营方方面面,邵阳公司通过调研、访谈、资料分析,制定切实可行的风险制约方案,建立一套科学、系统的风险制约体系。仔细梳理收入管理、工程核算等9个风险领域,诊断出23项具体风险以及44个风险事件和182个关键制约点,全面防范经营风险,确保企业效益持续增长。

一、全面应用,强化财务风险实时管控

(1)强化收入财务风险排查,确保信息真实可靠。公司对收入核算业务流程中风险点进行认真排查,在销售收入确认、应收账款核算、坏账准备计提、坏账核销等关键点进行风险防控。2014年4月公司组织召开专题会议,制定整合方案,实施业务规则调整、数据清理规范和临时割接系统测试,确保收入核算系统数据完整准确,各专业工单流转符合业务要求,实现城区及五个县公司共140万用户,所有业务一套系统全面覆盖,为防范收入财务风险打下坚实基础。
(2)强化物资采购财务风险管控,严控物资采购成本。邵阳公司从业务前端入手,对采购业务流程进行检查和监督,及时核算归集成本;对采购物资进行定期、不定期财产清查,确保物资正常使用。公司财务部门积极参与物资招投标,对采购、物品质量、供应商资质等进行认真审核,与经法、审计、监察等部门人员一起参与,明确分工,互相协作,互相监督,既提高工作效率又对流程进行有效管控。2013年公司共签订1275个合同,物资采购计划完成率100%,物资合同签订率100%,物资合同结算完成率100%。
(3)强化工程项目财务风险管理,规范工程建设支出。邵阳公司将工程财务管理关口前移,从项目前期规划到计划下达落实、到监督工程造价、到工程开工进度实时掌握、竣工验收及时转资直至工程结算决算全过程参与其中,监督每个关键点,严格制约项目成本开支,规范管理和使用建设资金,充分发挥资金的使用效率;严肃项目完工移交转资手续时间点要求,及时对完工项目进行暂估转资;严格规定完工项目结算、决算报告上报时间点,并及时根据完工情况督促业务部门进行尾款结算工作,发挥财务核算与监督职能。
(4)强化资金财务风险防控,确保公司资金安全。邵阳公司每年开展定期、不定期资金安全专项检查,通过现场核查等方式,重点检查货币资金、银行存款、其他在途资金安全性;对资金审批流程、资金支付流程、资金申请流程全面审核;对票据进行现场查核,对银行账户开立、撤销流程进行查验,把握资金安全风险制约的关键点,做好资金管理安全工作。2013年邵阳公司资金上缴率102.6%,流动资金周转率79次/年,月度流量预算执行偏差率制约在1%以下,全年未发生资金安全事故。

二、多措并举,切实提升全面风险管理水平

(1)健全风险管理组织体系,确保风险管理执行有力。邵阳公司建立跨部门跨专业“横向到边、纵向到底”覆盖全部业务、基层单位和公司本部的全面风险管理组织体系,各单位“一把手”担任本单位全面风险管理委员会主任,为本单位全面风险管理工作第一责任人。委员会下设全面风险管理办公室,各部门指定专人作为本部门或本专业的风险管理工作联络员,配合全面风险管理办公室承担本专业风险管理牵头协调工作.
(2)强化工作标准制定,实现风险管理规范统一。邵阳公司积极推动风险管理标准化建设。2012年11月,邵阳公司按照国网湖南公司的统一编写要求,财务资产部、财务中心及新邵、邵东、新宁各县公司财务人员明确分工、责任到人、共同配合,提前完成32个岗位与工作标准编写任务,为风险管理工作提供统一标准。为更好地适应“三集五大”工作要求,公司印发内部制约建设简明知识读本、内部制约文件汇编,组织编撰完成公司财务制度汇编,为财务人员提供理论性和实操性的制度读本,推动财务工作人员更加深入、全面理解财务管理制度内容,增强风险防范意识。
(3)加速信息系统建设,提升风险管理制约效率。公司积极推进ERP系统建设与完善,ERP覆盖公司本部、县公司、全资子公司、代管公司,做到纵向贯通、横向集成,提高了公司内部信息传递速度和质量,为风险管理初始信息的收集、科学评估创造基本条件。邵阳公司全面应用风险制约系统,实现风险信息在线收集,风险状态多维度展示、风险自动预警、内部制约在线测试、风险在线报告等功能,大大减少人工收集信息、风险评估等线下工作量,提高风险管理工作效率。
(4)建立风险预警平台,实现风险在线预警处置。在传统的风险管理策略和人工分析基础上,邵阳公司借助先进的风险管理理念和技术手段,将风险管理方式从定期评估、整改,转向在线监测、预警,提高风险管理工作的说服力和客观性。运用风险自动预警体系,规范预警信息收集和监控、风险理由分析、风险信息上报流程,借助公司全面风险管理与内部制约信息系统,实现了风险的在线预警与处置全过程管理。
(5)评价改善优化,推动风险制约水平提升。邵阳公司立足改善优化工作,全面开展经营诊断分析工作,按月组织召开经营诊断分析例会,集中会诊、全面查找、系统分析公司经营风险和管理薄弱,系统提出应对措施和解决方案,按月通报经营诊断分析结果,报告经营诊断分析工作进度,督促各单位整改完善,提升经营管理水平。

三、安全高效,实现公司健康稳定持续发展

邵阳公司将理顺内部各种管理关系,明确职责,规范业务流程,做到责、权、利相统一,调动各部门参与企业风险防控的积极性,建立更加有效的激励约束机制,落实责任追究制度,维护责任追究的公平性,树立制度和流程的权威,建立高效的工作机制,做到风险管理体系与公司日常业务有效衔接,与公司制度及标准化建设有效衔接,与公司战略有效衔接,实现以风险管理推动企业安全、合法和高效运营,推动全面风险管理大幅提升,实现企业“速度、效益、发展”完美平衡。

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